Acquisti CEE Per gli acquisti CEE è necessario operare una serie di movimenti che mettano in evidenza l'aliquota IVA. Registrazione fattura d'acquisto:
Creare un Cliente fasullo:
Primo Storno:
Secondo storno:
Per registrare gli acquisti cee esistono degli appositi codici movimento: 941,942,943,944. codice 941: Ricevuta fattura cee: Conto dare: 0 tipo dare: conto normale Conto avere: 0 tipo avere: conto fornitore SI SI SI SI SI NULL Nome scheda da attivare in prima nota: PrimaNotaDocIVA Tipo: 2 Cd.movimento figlio: 12
codice 942: Autofattura cee Conto dare: cd.cliente fasullo tipo dare: conto normale Conto avere: cd.ricavo tipo avere: conto normale SI SI SI SI SI NULL Nome scheda da attivare in prima nota: PrimaNotaDocIVA tipo:1 codice movimento figlio:11
codice 943: Storno imponibile autofattura. Conto dare: cd.ricavo tipo dare: conto normale Conto avere: cd.cliente fasullo tipo avere: conto cliente 6 campi null Nome scheda da attivare in prima nota: null tipo: 0 Cd.movimento figlio: 0
codice 944: Storno imposta autofattura Conto dare: 0 tipo dare: conto fornitore Conto avere: cd.cliente fasullo tipo avere: cd.cliente. 6 campi null Nome scheda da attivare in prima nota: null tipo: 0 Cd.movimento figlio: 0
E' possibile agire in due modi per la creazione del cliente 'fasullo': 1. Stabilire un unico cliente al quale tutte le fatture cee convergono 2. oppure stabilire per ogni fornitore cee un cliente corrispondente. Si avranno per tanto quattro codici conto su cui lavorare: un fornitore e un cliente (con uguali generalità del fornitore), un costo e un ricavo e (che avrà lo stesso nome del costo). Procedura di registrazione in prima nota: - Inserire il codice di movimento 941 per la registrazione della fattura - Compilare tutti i campi degli estremi ft., imponibile, aliquota iva ecc.... - al momento dell'uscita dalla maschera principale si presenterà una maschera secondaria nella quale sarà necessario controllare i dati proposti, quindi cliccare sul tasto 'registra in prima nota'. - A questo punto nelle righe di prima nota posso vedere le righe che sono state generate: l'autofattura e lo storno dell'imponibile e dell'iva.
Importante: il 'cliente fasullo' deve essere caricato nel piano dei conti con il cd.fiscale corrispondente al nr.di cd.conto preceduto da # per far prendere nel registro vendite la descrizione contenente in PN.(Autofattura cee) |