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Acquisti CEE

Per gli acquisti CEE è necessario operare una serie di movimenti che mettano in evidenza l'aliquota IVA.

Registrazione fattura d'acquisto:

                      a.gif (491 byte)   

Creare un Cliente fasullo:

                      b.gif (673 byte)       

Primo Storno:

                      c.gif (1023 byte)        

Secondo storno:

                      d.gif (996 byte)   

 

                       e.gif (4230 byte)

 

Per registrare gli acquisti cee esistono degli appositi codici movimento: 941,942,943,944.

codice 941:

 

Ricevuta fattura cee: Conto dare: 0            tipo dare: conto normale

                               Conto avere: 0          tipo avere: conto fornitore

SI SI SI SI SI NULL        Nome scheda da attivare in prima nota: PrimaNotaDocIVA

Tipo: 2  Cd.movimento figlio: 12

 

 

codice 942:

 

Autofattura cee         Conto dare: cd.cliente fasullo        tipo dare: conto normale

                               Conto avere: cd.ricavo                   tipo avere: conto normale

SI SI SI SI SI NULL       Nome scheda da attivare in prima nota: PrimaNotaDocIVA

tipo:1           codice movimento figlio:11

 

 

codice 943:

 

Storno imponibile autofattura.       Conto dare: cd.ricavo            tipo dare: conto  normale

                                                   Conto avere: cd.cliente fasullo  tipo avere: conto cliente

6 campi null      Nome scheda da attivare in prima nota: null        

tipo: 0       Cd.movimento figlio: 0

 

 

codice 944:

 

Storno imposta autofattura               Conto dare: 0          tipo dare: conto fornitore

                                                     Conto avere: cd.cliente fasullo        tipo avere: cd.cliente.

6 campi null       Nome scheda da attivare in prima nota: null

tipo: 0          Cd.movimento figlio: 0

 

E' possibile agire in due modi per la creazione del cliente 'fasullo':

1. Stabilire un unico cliente al quale tutte le fatture cee convergono

2. oppure stabilire per ogni fornitore cee un cliente corrispondente.

Si avranno per tanto quattro codici conto su cui lavorare: un fornitore e un cliente (con uguali generalità del fornitore), un costo e un ricavo e (che avrà lo stesso nome del costo).

Procedura di registrazione in  prima nota:

- Inserire il codice di movimento 941 per la registrazione della fattura

- Compilare tutti i campi degli estremi ft., imponibile, aliquota iva ecc....

- al momento dell'uscita dalla maschera principale si presenterà una maschera secondaria nella quale sarà necessario controllare i dati proposti, quindi cliccare sul tasto 'registra in prima nota'. 

- A questo punto nelle righe di prima nota posso vedere le righe che sono state generate: l'autofattura e lo storno dell'imponibile e dell'iva.   

 

Importante: il 'cliente fasullo' deve essere caricato nel piano dei conti con il cd.fiscale corrispondente al nr.di cd.conto preceduto da # per far prendere nel registro vendite la descrizione contenente in PN.(Autofattura cee)